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          財政支出績效自評報告(十五篇)

          格式:DOC 上傳日期:2023-02-27 10:05:18
          財政支出績效自評報告(十五篇)
          時間:2023-02-27 10:05:18     小編:zdfb

          隨著社會一步步向前發展,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

          財政支出績效自評報告篇一

          (一)中央下達城鄉醫療救助資金情況

          20xx年,根據阿州財社〔20xx〕24號關于下達20xx年醫療救助資金的通知(中央288.17萬元)、阿州財社〔20xx〕68號關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知(中央95.19萬元)、阿州財社〔20xx】83號關于下達20xx年醫療救助補助資金(第四批)的通知(中央)福彩公益金41.6萬元,合計下達資金424.96萬元

          (二)其他資金預算

          阿州財社〔20xx〕24號關于下達20xx年醫療救助資金的通知(省級61.83萬元)、阿州財社〔20xx〕68號關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知(省級19.16萬元、省級福彩公益金5.65萬元)、阿州財社〔20xx〕83號關于下達20xx年醫療救助補助資金(第四批)的通知(州一般公共預算12.8萬元、州福彩公益金25.6萬元),縣級地方資金25.31萬元,上年度滾存結余86.05,利息,0.34萬元,合計236.74萬元

          (三)績效目標情況

          結合全縣城鄉居民總規模和建檔立卡貧困戶情況,擬定如下救助目標:建檔立卡大病患者集中救治人數360人次,建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助20人次,醫療救助人次數1500人次,建檔立卡貧困人口醫療救助500人次,縣域內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率100%,醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例80%,受益建檔立卡貧困人口數200人。

          (一)資金投入情況

          1、項目資金到位情況分析

          中央下達城鄉醫療救助資金424.96萬元,到位424.96萬元,地方資金150.35萬元,上年度滾存結余86.05萬元,當年利息收入0.34萬元,以上合計661.7萬元,到位率100%。

          2.項目資金執行情況

          嚴格執行我州醫療救助政策標準,20xx年共救助4886人次(包括資助參保1176人),支付救助金660.8萬元。

          3.項目資金管理情況

          我縣城鄉醫療資金使用管理嚴格按照《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局阿壩州民政局阿壩州扶貧開發局關于完善我州醫療救助政策相關事宜的通知》(阿州醫保發〔20xx〕4號)、《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局關于調整完善我州醫療救助政策的補充通知》(阿州醫保發〔20xx〕11號)、《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局關于調整完善我州醫療救助政策的通知》(〔20xx〕20號)等政策要求,由財政專戶管理,實行“一卡通”發放,嚴格做到了專款專用。

          (二)總體績效完成情況

          1.產出指標完成情況

          (1)數量指標。建檔立卡大病患者集中救治人數1132人次、建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數129人次、重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例14%、醫療救助人次數4886人次(包括資助參保1176人),實際完成情況全部超過預定指標值。

          (2)質量指標。縣域內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率達到100%,重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例達84%,超過80%的指標值。

          2.效益指標完成情況

          一是受益人數增加全年醫療救助人次數達到3710人次,有效緩解了困難群眾醫療費用負擔。二是有力助推了脫貧攻堅,按照醫療救助一批的要求,認真實施精準扶貧,落實特殊困難群體參保費用補助25.31萬元,建檔立卡貧困戶的重點醫療救助對象政策知曉率達到100%,建檔立卡大病患者集中救治人數1132人次、建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數129人次,受益建檔立卡貧困人口695人,為我縣打贏脫貧攻堅,如期實現起到了重要作用。三是政治效益明顯項目的實施,不僅減輕了被救助困難群眾的經濟負擔,更重要的是讓他們感受到了黨和政府的溫暖,被救助群眾感恩黨的恩情、擁護黨的領導。

          3.滿意度指標完成情況

          通過發放宣傳資料、微信公眾號等形式加大宣傳力度,我縣城鄉居民醫療救助政策知曉率大幅提高,重點救助的政策知曉率達到100%;通過現場詢問和電話回訪,被救助對象工作滿意率達到100%。

          汶川縣醫療服務與保障能力提升中央財政補助醫療救助資金使用,實現了績效目標要求,沒有偏離績效目標。下一步一是將繼續加大宣傳力度。充分利用微信公眾號、電視臺等線上媒體及發放醫保政策宣傳冊、入戶宣講等線下宣傳相結合的方式做好醫療救助政策的宣傳普及工作,建立整體聯動工作機制,促進醫療救助工作向縱深拓展;二是將加強應救盡救。嚴格落實特殊困難群體參保費用補助和待遇支付政策,加大救助力度,積極推進醫療救助工程,充分發揮醫療救助在脫貧攻堅和減輕特殊群體就醫負擔中的作用。

          財政支出績效自評報告篇二

          按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求,加強和推進預算績效管理。貴處下發的《關于報送20xx年度財政監督評價工作總結的通知》(藏財監[20xx] 1號)收悉,我局針對工作總結內容,進行認真梳理,現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下:

          結合機構改革,我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科,但未得以成立。將自治區下發的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發至市直各單位及各縣(區)財政局。

          一是在20xx年市本級預算編制工作中,將績效目標設置作為預算安排的前置條件,全面實施績效管理,完善預算績效管理流程,擴大預算績效管理范圍,加強評價結果運用,努力盤活存量、用好增量,提高財政資源配置效率和使用效益,對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標, 涉及531個項目,金額14.11億元,并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作,大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估,委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作,涉及資金9.1億元,重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大,事關民生方面的支出項目進行績效評價,提升財政支出績效。加強評價結果運用,對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算,對于重點項目績效評價得分較低的項目,整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報,我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表,切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態監控,市本級和12個縣(區)20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成,在監控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣(區)穩步推進預算績效管理,積極開展重點項目進行績效管理試點工作。

          積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。

          預算績效管理工作的開展,取得了初步成效:一是財政、部門預算管理理念開始轉變,開始重視財政支出績效問題,重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益,明確了“花錢必問效,無效必問責”,強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性,項目安排的合理性,提高了預算的規范性,減少了資金支出的隨意性,促進了資源整合,優化了支出結構,資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平,推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執行進度,提高財政支出績效。

          盡管預算績效管理工作取得了初步進展,但整體上仍處于起步階段,存在一些亟待解決的問題:一是部門不重視績效工作,績效理念還未牢固樹立,部分預算單位還存在“重投入輕管理,重資金輕績效”的思想,績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠,還未全覆蓋,預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強,評價結果與預算安排還未完全有機結合,優化、促進預算管理的作用尚未充分體現等,需要在今后的工作中著力予以解決。

          通過建章立制、宣傳動員、典型示范,我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效,市財政將側重從以下四個方面深化改革:

          (一)落實主體責任,形成工作合力

          按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則,強化預算部門績效管理的主體責任,將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具,作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。為了提高財政重點績效評價的質量,我們將繼續邀請部分專業領域的人大代表和政協委員共同參與,合謀共評。

          (二)推動績效管理提質擴面,將財政重點延伸到事前,推進全過程績效管理

          為了更緊密銜接預算,將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度,并建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比,提高預算編審的科學性,結合項目庫建設,進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求,以重要性為原則精選項目,組織專門力量進行集中評審,并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

          (三)加強評價結果應用,提高部門績效監控和自評工作質量

          對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目,預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目,加快支出進度;對自評開展較好的預算部門,將在今后預算安排時予以優先支持,對開展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開展績效監控和單位自評的,由市財政在一定范圍內予以通報,并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。

          (四)逐步公開,營造良好的社會氛圍

          績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況,將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行,提升績效管理工作的質量和效果。

          財政支出績效自評報告篇三

          根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》(德財績〔20xx〕2號)要求,現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下:

          (一)部門主要職能

          1.負責單位工會組建工作;

          2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項,與單位進行平等協商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。

          3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設,指導創建勞動關系和諧企業,創建穩定協調的勞動關系。

          4.加強單位精神文明建設和文化建設,開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

          5.指導基層對工會經費的收繳、上解,管好、用好工會經費。

          6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定,負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定,通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。

          7.推動創建職工之家,開展創建“工人先鋒號”活動,“雙愛雙評”活動,并使之與建家活動科學結合。

          (二)機構設置

          德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。

          (三)人員情況

          總編制人數10人,其中:參公事業人員編制9人,機關工勤人員編制2人,事業編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業人員3人。

          20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中:其中:基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元,1至12月完成168.64元,預算執行率為102%;公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元,預算執行率為98%;項目支出年初績效目標為130萬元,1至12月完成0萬元。減少原因是:項目無匹配資金。

          (一)20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元,決算數為17.20萬元,主要是人員經費縮減。

          (二)20xx年支出預算數為311.53萬元,支出決算數為185.84萬元,主要是人員經費縮減。

          經過自評,我單位還存在著以下問題:對部門整體支出績效管理工作還不夠重視,主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單,指標細化不夠。下步工作中,我會將進一步完善績效評價體系,加強部門整體支出績效管理,做好年初績效評價指標的設計量化,強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的應用工作。

          (一)從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價,20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

          (二)將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據,不斷細化績效評價指標,提高資金使用效益。

          財政支出績效自評報告篇四

          (一)基本職能:

          1、貫徹執行黨的路線、方針、政策,確定全區工會工作的指導思想、目標和任務。

          2、依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能。

          3、調查研究與職工利益有關的重大問題,向區委、區政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求;關注弱勢群體和困難群體,向區委、區政府提供情況及相關建議;參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見,受區委安排或政府委派,配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。

          4、指導基層工會、行業工會、機關工會組織建設。

          5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會的自身改革和建設;指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作;指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業道德水平和科學文化素質。

          6、會同區委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選;制定工會干部管理制度和培訓規劃,加強工會干部隊伍建設。

          7、協助區政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作;協助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動模范的管理工作。

          8、負責全區工會經費的管理、審計工作;會同有關部門制定發展工會事業的政策和規定。協調、指導全區工會企(事)業的發展。

          9、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

          (二)基本情況:

          東區總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人,區聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

          (一)20xx年度部門預算收入情況:

          20xx年東區總工會部門預算收入為240.42萬元,其中:財政撥款收入240.42萬元。

          (二)20xx年度部門預算支出情況:

          20xx年東區總工會部門預算支出為240.42萬元,其中:基本支出192.91萬元(工資福利支出166.74萬元,日常公用支出20.71萬元,對個人和家庭的補助支出5.46萬元),項目支出47.51萬元。

          (三)其他資金收支及結余情況:

          20xx年東區總工會無其他收入、無財政結余。

          (四)部門財政支出管理情況

          1、預算編制情況:

          20xx年東區總工會嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求,并按時按質完成報送決算編制等工作,并按時提交部門預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區財政局根據預算編制草案,進行審核,批復20xx年部門預算收入240.42萬元,預算支出總計240.42萬元,其中:工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規定上繳結余資金。

          2、執行管理情況:

          一是規章制度建立健全,制度執行嚴格合規,會計核算符合相關規定。二是嚴格按照有關規定,加強對財政各項資金的監督管理,確保資金及時、足額到位,專款專用,資金支付依據和開支標準合法合規,未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發揮各項資金的使用效益,財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日,當年預算數為240.42萬元,當年財政撥款數為416.56萬元,當年決算支出數為416.56萬元,預算執行率為173.26%,超預算的原因主要是財政將全區行政事業單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          3、決算編制情況:

          20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制,賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

          (1)本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

          (2)本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

          (3)20xx年收入為416.56萬元,其中:當年財政預算撥款416.56萬元;支出為:416.56萬元,其中:a、按功能分類:一般公共服務支出377.35萬元,社會保障和就業支出17.35萬元,衛生健康支出8.77萬元,住房保障支出13.09萬元;

          b、按支出性質和經濟分類:基本支出:414.74萬元(人員支出156.06萬元,日常公用經費258.68萬元),項目支出:1.82萬元。

          (一)年初部門預算績效目標完成情況

          年度目標任務: 20xx年,東區總工會在區委、區政府的正確領導下,在市總工會的大力支持下,以“團結動員億萬職工積極建功新時代,開創我國工運事業和工會工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會組織建設,提升基層工會組織服務能力,全心全意當好服務轄區企業的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實際行動開創新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織;在總結2020年工作基礎上,20xx年工作,堅持"穩中求進“的工作總基調,推動各項事業再上新臺階;提升改革創新能力,提升綜合經濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

          總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定,厲行節約,嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元,支出為416.56元,比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元,其中:公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。

          (二)區級項目資金績效目標完成情況

          項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過程和手續,項目資金管理更加細化,在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。

          20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元,主要包括:困難職工節日走訪慰問;勞模管理工作專項經費;困難職工幫扶中心;陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元,以上項目均未完成年初目標任務,由于財政資金緊張及疫情影響,資金執行情況未按計劃推進,但區總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益,滿意度指標達到了預期目標。

          1. 20xx年總工會的部門預算編制規范、準確,各項經費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。

          2. 20xx年總工會部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

          3.自我評價得分:部門預算管理49分,專項預算管理17分,績效結果應用10分,合計76分。

          (一)存在問題:

          1.績效目標管理意識淡薄。

          2.加快預算執行進度,確保資金使用及時、有效。

          3.預算編制精準度不夠。

          (二)改進措施:

          加強財務管理制度建設,完善單位內部財務管理制度,增強可執行性;;強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性,對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制,實行動態管理,確保資金使用效益最大化。

          對績效評價發現的問題進行認真整改,應用績效評價結果運用,提升部門管理服務效能,及時公開公示績效評價情況。

          財政支出績效自評報告篇五

          根據《萬源市財政局關于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求,現將我單位整體預算事后績效評價報告如下:

          (一)機構組成。

          萬源市統計局屬一級預算單位,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

          (二)機構職能

          貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準,擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃,審查本地區、各部門的地方統計調查項目,承擔組織領導和協調全市統計工作,負責統計數據真實、準確、及時。

          建立健全全市國民經濟核算體系,組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全市地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,開展分析研究,參與全市經濟社會目標責任考核。

          按照國家、省、達州市的統一部署,組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查,匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。

          (三)人員概況。

          萬源市統計局編制共26個,其中:統計局機關行政8個,城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個,普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人,退休人員8名。

          (一)年度部門預算收入情況

          20xx年年初預算收入合計316.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

          (二)年度部門預算支出情況

          截止20xx年12月底,本年支出合計316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項目支出14萬元,占4.42%。

          (一)整體支出績效完成情況

          截止20xx年12月,本單位年初預算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預算績效評價,支出績效評價全程進行。

          (二)整體支出績效效益情況

          20xx年績效目標全面完成,單位財務制度健全,管理規范,得到有效執行。通過加強績效預算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進了各項工作順利開展。社會評價良好,群眾滿意度極高,項目實施成效基本實現。

          (一)評價結論

          本單位預算執行基本完成,執行進度平穩進行。

          (二)存在問題

          部分資金未及時支付

          (三)工作建議

          及時支付部分支出,加強項目資金管理。

          財政支出績效自評報告篇六

          (一)機構組成

          本單位為一級預算部門,設2個職能股室:綜合辦公室、財務室。

          (二)機構職能:

          (1)貫徹執行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規,貫徹執行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

          (2)突出工會職能,加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力,擴大工會在社會上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實維護職工的合法權益,積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難,不斷推動送溫暖工程向制度化、經常化、社會化方向發展,并積極開展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動,并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。

          (3)努力實現“五突破一加強”充分發揮廣大職工的積極性,參與縣內有關職工利益的安全檢查,勞動爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產安全發揮應有的職能作用,在進一步抓好平等協商、簽訂集體合同工作中把平等協商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段,切實為職工的經濟利益、著力建立機制,提高質量,講求實效,對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業,建立職工代表大會制度,推行事務公開和廠務公開,堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

          (4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設。

          (三)人員概況

          縣總工會機關行政編制4人,實有人數為行政人員5人,行政工勤1人。

          (一)部門財政資金收入情況

          20xx年本年收入合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務支出:20.3300192萬元、群眾團體事務:19.9700192萬元、社會保障和就業支出:1.4552324萬元、衛生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。

          (二)部門財政資金支出情況

          20xx年本年支出合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務支出:20.3300192萬元、群眾團體事務:19.9700192萬元、社會保障和就業支出:1.4552324萬元、衛生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出用于保障理塘縣總工會機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經費。

          (一)、部門預算管理

          我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求,按時認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

          (二)結果應用情況

          我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政政策。

          根據預算績效管理要求,我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執行情況來看我會20xx年績效評價結果良好。

          財政支出績效自評報告篇七

          (一)組織實施情況

          20xx年部門項目支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知(道財通【20xx】16號)要求,按照部門的項目支出情況進行自評。

          (二)績效目標

          通過全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源,服務對象滿意度在90%以上,總體實施的5個項目,綜合得分89.77分。

          (一)績效評價目的、對象和范圍

          為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神,通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作,總結項目管理經驗和存在的問題,進一步規范項目支出管理,提高專項資金的使用效益。

          (二)績效評價原則、評價指標體系

          績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求,績效指標按滿分100分計算,其中:其中:預算執行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

          (三)績效評價工作過程

          根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知,按部門的項目經費情況進行自評工作。

          (一)決策(投入)情況

          20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置,依據充分。全年資金投入70萬元。

          (二)過程情況

          資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。

          (三)產出情況

          1.本單位年初預算安排項目支出212萬元,實際收入70萬元,實際支出70萬元,用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。

          2.財政撥入單位的專項經費70萬元,保證了各項工作任務的有效落實,項目資金70萬元,按有關政策規定和上級部門要求,專款專用,全部實施完成,不斷增強了人民群眾的獲得感,幸福感和安全感,有效提升了服務對象的滿意度。

          (四)效益情況

          當年組織實施的項目,單位領導高度重視,組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實責任,保證了資金的及時到位,各行目標任務均已完成,單位對5個項目開展了自評,綜合得分89.77分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫療救助項目資金,減輕了生大病職工的經濟負擔。

          主要經驗及做法、存在的問題和建議:

          在開展各項專項工作時,由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。

          財政支出績效自評報告篇八

          根據《關于印發池州市城鄉居民基本醫療保險、大病保險、醫療救助民生工程績效評價辦法的通知》(池醫保發【20xx】19號)文件要求,我局認真準備并開展了城鄉醫療救助民生工程項目績效自評,現將有關自評情況報告如下:

          (一)項目立項

          1.績效目標合理性。

          根據《關于印發池州市城鄉醫療救助實施方案的通知》(池醫保發【20xx】7號)文件精神,我縣制定了《東至縣城鄉醫療救助實施方案》(東醫保【20xx】7號),該《實施辦法》設定了績效目標;設定的績效目標符合《安徽省城鄉醫療救助實施辦法》分解下達的目標要求,符合經濟社會發展和客觀實際的要求。

          2.績效指標標明確性。

          建立健全了政府領導,由醫保部門牽頭,財政、民政、鄉村振興局部門配合、社會力量參與城鄉醫療救助工作機制,并有效運行。《實施辦法》制定的績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標;設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。

          (二)資金落實

          3.資金到位率。

          實施年度內實際落實到位的城鄉醫療救助補貼資金總額543.14萬元。截至評價日,資金到位率100%。

          4.補貼資金到位及時率。

          縣級財政根據救助對象數量、救助標準、醫藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量,截至規定時點應落實到位的資金543.14萬元。截至評價日,實際已按規定時限撥付到城鄉醫療救助專賬的資金543.14萬元,資金到位率100%。

          (一)項目管理

          5.政策宣傳。

          開展了面上和點上的宣傳工作,做到了城鄉醫療救助政策和醫保經辦規程公開。堅持正確輿論宣傳導向,利用啟動參保動員會、電視臺采訪受益對象、通報參保工作進度等方式開展了多形式、多平臺的輿論宣傳,引導廣大參保人員樹立合理預期,為項目實施營造良好發展環境發展氛圍和良好發展氛圍,以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度,做到“應救盡救”。

          6.救助管理。

          城鄉醫療救助基金的籌集和使用情況,通過網站、公告等形式按季度向社會公布,公布的時間、地點和格式符合要求;城鄉醫療救助對象和救助金額等情況每季度在村(居)委會張榜公示7天,公示的時間、地點和格式符合要求。救助對象符合程度為100%;申報材料符合程度100%;救助標準符合程度100%。

          7.信息平臺管理。

          以建檔立卡數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺;城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺,與脫貧退出機制相銜接,實行對基礎信息數據庫的日常動態管理,實時進行調整;與基本醫療保險、城鄉居民大病保險等信息管理平臺互聯互通、信息共享,實現“一站式”信息交換和即時結算。“一站式”即時結算覆蓋地區比例高于上年度。

          8.檔案管理。

          建立了城鄉醫療救助項目檔案;檔案的建立規范、完整,檔案資料齊全。有關單位及時提供資料;提供的資料齊全、真實、準確。

          9.定點醫療機構管理。

          選擇的城鄉醫療救助定點醫療機構均是本地基本醫療保險定點醫療機構,并100%實行了合作協議管理;定點醫療機構醫療服務、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按合同要求執行,無違規現象。

          (二)財務管理

          10.資金使用合規性。

          城鄉醫療救助項目資金實行了專賬核算,并做到專款專用;城鄉醫療救助項目應配套資金及時納入了年初預算管理;對實行“一站式”即時結算的,以及需要事后救助的,救助款發放全部實行社會化發放;資金支出手續齊全、原始憑證合規;資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理;國庫集中支付程序和手續符合規定。資金使用中無弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象發生。

          11.監督檢查有效性。

          建立了基金使用內控制度,并開展了對定點醫療機構進行了專項督查;監督檢查發現的問題得到及時整改。審計部門每年均對項目資金的使用情況進行審計。

          12.目標任務完成率。

          截至評價日,當年城鄉醫療救助項目目標任務完成程度為100%。

          13.救助覆蓋率。

          救助范圍做到“應救盡救”,按規定將扶貧部門確認的農村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫療保障范圍。截至截至評價日,當年城鄉醫療救助覆蓋率為100%,且重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例為29%,醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例為72%。

          14.完成及時性。

          截至評價日,當年城鄉醫療救助目標任務完成及時率為100%。

          15.社會效益。

          通過隨機抽查參加醫保受益人群,參加醫保后,個人或家庭得到了實惠;困難群眾看病就醫方便程度較上年有明顯提高,醫療費用負擔明顯緩解,在一定程度上促進了社會和諧穩定,成效顯著。

          16.可持續影響。

          城鄉醫療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;經辦單位管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作基本無失誤,服務對象普遍反映良好;未出現過影響城鄉醫療救助事業發展的不良事件。

          17.社會公眾和受益對象的滿意度。

          通過隨機問卷調查、電話訪問、現場走訪等,社會公眾、受益對象滿意度超過90%。

          財政支出績效自評報告篇九

          《四川省財政廳、四川省醫保局關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知》(川財社〔20xx〕46號)及(阿州財社〔20xx〕68號)文件,下達我縣20xx年中央特殊轉移支付城鄉醫療救助補助資金190.65萬元。

          該項目資金主要用于對符合醫療救助條件的個人自付醫療費用給予補助并資助城鄉困難群眾參加基本醫療保險。該項目資金與今年中央和省級下達的各批次城鄉醫療救助補助資金統籌使用。我局注重預算執行進度,加強資金使用管理,切實發揮了資金使用效益,確保城鄉醫療救助各項政策順利實施。

          (一)資金投入情況分析。

          1.中央對我縣特殊轉移支付城鄉醫療救助補助資金于20xx年7月已就位。

          2.在20xx年中央對地方特殊轉移支付城鄉醫療救助補助資金使用中,我局嚴格執行財務管理制度,基金會計、基金出納核算準確規范,賬務處理及時,切實做到了專款專用,充分發揮了該筆資金應有作用。

          (二)總體績效目標完成情況分析。

          1.20xx年城鄉居民醫療救助總收入272.85萬元(中央財政補助190.65萬元,省級財政補助41.95萬元,州級財政補助14.40萬元,縣級財政補助23萬元,利息收入2.85萬元。

          2.20xx年城鄉醫療救助總支出4938人次670.95萬元。其中資助參保支出39.21萬元,資助參保人數1643人次;住院救助2619人次597.43萬元;門診救助支出676人次34.31萬元。

          3.該筆資金截止20xx年12月31日已全部用于城鄉居民醫療救助支出。

          (三)績效指標完成情況分析。

          1.社會效益。

          該項目資金重點用于對符合醫療救助條件的個人自付醫療費用給予補助并資助城鄉困難群眾參加基本醫療保險。

          2.群眾滿意度。

          我局以群眾需求為導向,積極回應社會社會關切,在優化經辦流程、創新服務方式的基礎上,不斷提升醫保服務質量。我局通過發放醫療政策宣傳手冊、現場宣講、微信朋友圈推送、群發短信等方式使群眾對醫保政策有了更好地了解。通過不懈的努力,我局窗口做到了讓群眾群眾只跑一次,進一步提高群眾滿意度。

          1.醫療救助資金存在缺口。

          因救助范圍覆蓋所有參保群眾,加上救助比例較大,還因為發生醫療費用的不確定性,我縣醫療救助資金每年均存在缺口,下一步工作中,我們將積極向州、縣做好工作報告,爭取更多的醫療救助資金,以滿足醫療救助需求。

          1.我單位根據專項績效評定指標,對20xx年度醫療救助補助轉移支付資金進行量化評價,自評指標得分95分。

          2.本次項目評價結果值得在以后的年度預算安排中借鑒,評價結果可自行公開。

          財政支出績效自評報告篇十

          城鄉醫療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉居民基本醫療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領導下,堅持科學發展觀,按照構建和諧醫保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務理念,管好用好醫療救助資金。現就醫療救助補助轉移支付20xx年度績效自評報告如下:

          為了加強社會救助,保障參保人員的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩定。20xx年我縣共有醫療救助參保對象10628人,全年總支出醫療救助資金416.39萬元,歷年滾存結余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。

          20xx年1月1日至20xx年12月31日。

          20xx年12月31日。

          待遇支出416.39萬元,醫療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫療保障,做到應救盡救,醫療救助費用及時撥付。

          (一)我單位建立了相關財務管理制度,設置財務室,嚴格按照專人管理、專款專用的原則,在收支業務發生后及時進行會計核算并進行賬務處理,做到賬實相符。

          (二)接受審計、財政等部門對醫療救助資金的審計監督,確保基金安全和合理使用。

          建立管理科學、標準合理、程序便捷、操作規范的城鄉醫療救助,著力解決困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題,嚴防因病返貧,努力實現困難群眾“病有所醫”的目標。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉貧困群眾解決基本醫療服務問題。為本行政區域內醫療救助人員提供基本醫療保障,做到應救盡救。及時足額報銷。

          財政支出績效自評報告篇十一

          20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老干部貼等7個項目,項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。

          二、

          (一)預算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元,到位率79.98%,項目資金使用199.13萬元,使用完成率100%。在資金使用管理上,我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支,資金結付有完整的審批程序和手續,根據專項資金管理要求,設置專項資金專戶,專項核算,分賬管理,堅持專款專用,嚴格按計劃使用資金,無資金缺口或結余,無浪費行為,無擠占挪用或套取資金等現象;自覺接受財政與審計部門項目審計,同時做好檢查督促工作,及時糾正資金管理上的不良行為。

          (二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好,保障了重點工作的開展,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系逐漸豐富和完善。

          (三)績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益,在我市人事人才,社會保險經辦,企業退休人員社會化管理,勞動維權,人力資源和社會保障平臺建設等方面體現了應有的價值和社會效益。

          部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠,如社會保險經辦、人事人才招考等,下一步計劃加強和財政聯系,積極向政府匯報,切實落實本單位項目實施。

          將按要求進行公示,接受群眾監督。

          財政支出績效自評報告篇十二

          自20xx年機構改革后,我縣醫療救助工作職能劃轉縣醫療保障局,我局認真落實貫徹醫療救助政策。近年來,我縣醫療救助政策不斷完善,標準不斷提高,覆蓋面不斷擴大,收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關于進一步加強和完善醫療救助制度的通知》(吉府辦字[20xx]124號)文件精神,開展了以住院救助為主,以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助,具體如下:

          1、住院醫療救助

          (1)特困供養對象因患病住院,不限病種。其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險、大病保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負部分給予100%救助,年累計救助封頂線6萬元;

          (2)城鄉低保對象、城鄉低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象,不限病種,其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險報銷、大病保險、商業補充保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元。“六類對象”、“兩類對象”和上世紀60年代精簡退職救濟對象患病住院,不限病種,其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險、大病保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者,不限病種,其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險、大病保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負費用救助比例在相應規定上再提高10%,年累計救助封頂線不超過5萬元。

          (3)支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者,住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險報銷后,其個人負擔部分(醫保用藥目錄范圍內)超過20000元的,醫療救助在政策范圍內按50%的比例,對20000元起付線以上的.超出部分給予救助,封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者,其住院醫療費用救助比例在相應規定上再提高10%,全年累計救助封頂線不超過2萬元。

          2、門診醫療救助

          對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍,確實需要依靠門診用藥維持治療的農村五保和城鎮“三無”對象,醫療救助政策范圍內個人負擔部分按100%給予救助,全年累計救助不超過10000元;城鄉低保常補對象和上世紀六十年代精簡退職救濟對象,醫療救助政策范圍內個人負擔部分按60%的比例給予救助,全年累計救助不超過3000元。

          報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫療救助資金總額;救助對象當年門診救助金額已經超出年封頂線,個人負擔仍然較重的,可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助,但醫療救助門診和住院救助封頂線不得重復疊加計算。

          根據中央補助資金文件,安福縣20xx年度中央和省級安排的醫療救助資金預算為1068萬元。縣級安排的醫療救助配套資金為96萬元,合計1164萬元。20xx年醫療救助支出總資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業務數據)。

          目標達到情況:為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫療救助,切實減輕了困難群眾過重的醫療負擔,受益群眾獲得感顯著增加,社會反響好。

          三、績效目標完成情況分析

          (一)資金投入情況分析

          1、項目資金到位情況分析

          安福縣城鄉醫療救助資金主要由中央和省級下撥、縣配套組成,20xx年城鄉醫療救助資金中,中央預算資金和省級預算資金為1068萬元,實際到位1068萬元;縣級配套預算資金為96萬元,實際到位96萬元,合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉醫療救助支出資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業務數據)。

          2、項目資金執行情況分析

          安福縣財政局對上級下達及本級預算安排的醫療救助補助資金,全部納入醫療救助專戶管理,專款專用,封閉運行。

          3、資金管理情況分析

          城鄉醫療救助資金由鄉鎮人民政府受理、審批,經公示后報縣醫療保障局核算待遇,經審核無誤后報縣財政局復核,由財政部門實行社會化發放。

          (二)績效目標完成情況分析

          1、產出指標完成情況分析

          (1)數量指標:全年接受醫療救助的困難群眾為12502人次,重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例穩步提高。

          (2)質量指標:重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例達到75%。

          (3)時效指標:“一站式”即時結算吉安市內全覆蓋,補助金及時發放。

          (4)成本指標:符合條件的純建檔立卡貧困人口醫療救助比例為50%;低保、五保建檔立卡貧困人口醫療救助比例分別為70%和100%;符合條件的民政對象個人自負醫療救助比例為70%。

          2、效益指標完成情況分析

          (1)經濟效益:全年醫療救助支出總額為1036.54萬元。

          (2)社會效益:醫療救助對象覆蓋范圍進一步擴大,已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶,視同低收入家庭,直接納入大病救助范圍,減輕其醫療負擔。困難群眾看病就醫可以享受定點直補、異地就醫直補、慢性病特殊門診、醫后救助等政策,給群眾提供便捷服務。通過醫療救助和臨時救助政策,使患者個人自負費用大大減少,有效緩解了其過重的費用負擔,社會反響好。

          (3)生態效益:困難群眾獲得感明顯增加。

          (4)可持續影響:通過實施醫療救助政策,幫助困難群眾消除“因病致貧”現象,共享改革發展成果,對于健全社會救助體系和醫療保障制度體系起到了積極作用。

          3、滿意度指標完成情況分析

          通過加大政策宣傳力度和問卷調查,困難群眾對我縣民政醫療救助政策的知曉率達91%,對醫療救助工作的滿意度達到95%。

          我縣醫療救助工作是機構改革后由縣民政局劃入縣醫療保障局管理的職責,之前在縣民政局管理時有三名工作人員經辦醫療救助工作,各社區和鄉鎮民政所有專職工作人員負責資料收集和整理上報縣民政局,再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付,最繁雜的資料收集和整理工作在各社區和鄉鎮民政所專職人員完成,而醫療救助職責在劃入我局管理后,由于我局在各社區和鄉鎮沒有相關機構,只是在各鄉鎮人社所有一名工作人員經辦醫保業務(醫保業務本身工作任務繁重,工作人員已經苦不堪言),根據“一站式結算”的工作要求,各鄉鎮人社所經辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報,還必須承擔醫療救助金額的撥付工作,使本身經辦醫保業務工作人員偏少的情況,現今更是捉襟見肘。

          改進措施:加強與醫療救助資金各相關部門的溝通協調,優化辦事程序,壓縮辦理時限,讓醫療救助經辦流程更科學,更合理化。

          工作建議:醫療救助工作政策性強,工作量大,入戶調查、公示、檔案管理等需要大量工作經費,建議上級增加人員編制和相應的工作經費;增加各鄉鎮人社所醫保業務經辦人員,從而讓醫保業務和醫療救助工作能夠順利開展。

          20xx年醫療救助達到預期目標:項目全部納入財政專戶實行專項管理,專款專用;會計核算真實、完整、及時,用款程序規范,符合國家財務管理制度等相關規定。由縣財政局、醫保局相關人員組成的評價組一致認為,安福縣20xx年城鄉醫療救助資金投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。

          醫療救助政策實施以來,在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現象,緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題,提高了城鄉困難群眾的生活質量。

          評價組一致認為,安福縣20xx年城鄉醫療救助資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為100分,達到優秀等次。

          財政支出績效自評報告篇十三

          20xx年,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,在市委市政府的堅強領導下,在省醫保局、市民生辦的精心指導下,我局扎實推進城鄉居民基本醫療保險民生工程。經對照績效評價指標認真自查自評,自評分為100分。現將自評情況報告如下:

          (一)項目投入情況

          1.項目立項。按照國家和省有關政策規定,我局會同市財政局聯合印發《銅陵市20xx年困難人員救助暨困難職工幫扶工程之城鄉醫療救助實施方案》(銅醫保辦〔20xx〕30號),明確救助對象、救助范圍、救助標準和方式等內容。根據省下達市民生工程目標任務,對縣區目標任務進行分解,與縣(區)醫保局、市局責任科室簽訂責任書。實行主要領導負責制,分管領導具體抓,確定專人負責,確保醫保民生工程順利實施。

          2.資金落實。市及各縣(區)堅持嚴格按照市政府民生工程目標任務責任書要求,認真落實財政資金配套任務,按照一定比例將年度城鄉醫療救助配套資金納入各級財政預算,并按時撥付醫療救助資金帳戶;根據救助工作進展和資金支付進度及時彌補不足,確保城鄉醫療救助工作健康有序開展。

          (二)項目過程情況

          1.項目管理。一是強化政策宣傳。全年開展3次醫保民生工程集中宣傳,通過視頻號、行風熱線、微信公眾號、網站、宣傳冊、購物袋等多種形式開展多層次、多角度宣傳。二是加強醫療救助檔案管理,保證醫療救助對象檔案資料完整真實。三是嚴格日常考核。全面總結20xx年民生工程實施過程的經驗和問題后,重新制定了《20xx年度醫保民生工程月度考評實施細則》,創新將醫保基金中心納入市局民生工程評價小組,利用基金中心稽查力量進一步加強民生工程考評的技術水平,提高民生工程考核的合理性。四是強化績效評價評估。結合實際印發《銅陵市醫保局20xx年民生工程項目第三方績效評價方案》,明確評價標準,積極配合第三方會計事務所開展評價,對發現的問題及時進行指導和整改。五是積極做好問題整改。認真做好省民調反饋意見整改工作,對照省民調反饋意見逐條梳理分解,明確目標、責任和時限,嚴格按照整改措施推進整改工作,及時總結完善制度辦法。對于年中第三方績效評估發現問題和市民生辦日常檢查發現問題,嚴格按照“三項清單”要求,市縣一體化整改,整改成效明顯。六是扎實做好材料報送工作,嚴格按照省醫保局和市民生辦要求,及時報送進展表、月度考評、集中宣傳總結、工作方案等材料,未出現漏報、錯報的情況。

          2.財務管理。一是會同市財政局聯合印發《銅陵市醫保民生工程資金管理辦法》,規范醫療救助資金使用,確保城鄉醫療救助工作有序開展。二是聯合市財政局印發《關于開展社保類民生工程項目資金專項檢查的通知》,積極配合財政部門開展項目資金專項核查工作,進一步提高醫療救助資金使用效益。

          (三)項目產出情況

          1.資助困難群眾參保全覆蓋。截止20xx年12月,資助困難群眾參保10.277萬人,金額2643.317萬元,基本實現困難群眾“應保盡保”。

          2.住院救助和門診救助應救盡救。截止20xx年12月,直接實施醫療救助3.5678萬人次,直接救助金額6041.074萬元,最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔。

          (四)項目效果情況

          1.社會效益。通過城鄉居民基本醫療保險的實施,實現了困難群眾享有基本醫療保障,最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔。

          2.滿意度。通過對醫療救助受益對象進行隨機問卷調查、電話訪問、現場走訪等形式進行測評,我市城鄉醫療救助實施工作群眾滿意度較高。

          綜上,20xx年我市城鄉醫療救助績效評價自評得100分。

          一是信息系統“云上”通。安徽省銅陵市城鄉醫療救助與優撫醫療信息管理系統(醫療救助一站式平臺),20xx年3月入駐銅陵市云計算數據中心。在全省率先實現信息系統“云上”共通、數據資源匯聚共享、業務應用高效協同,大大縮短醫療救助一站式平臺運轉周期,加速推進城鄉醫療救助與優撫醫療信息管理系統平臺建設。

          二是救助對象精確認定。我市醫療救助一站式平臺連通銅陵市民政局安徽省最低生活保障信息系統,實時共享新增或退出救助對象信息數據,精準認定救助對象身份和屬性,提高醫療救助精準性、實效性。

          三是“一站式”服務全覆蓋。我市二級及以上醫保定點醫院基本上全部簽訂了醫療救助“一站式”服務協議,最大程度上滿足救助對象就醫需求。

          一是財政救助資金安排不足,救助經費不能滿足需要。醫療救助資金主要靠上級籌集和地方財政配套,籌資渠道單一,缺乏穩定增長機制。

          二是目前醫療救助政策由各縣區組織實施,救助政策并未實現全市統一,各縣區的醫療救助保障水平有差異。

          一是加強部門協作。進一步加強與民政部門、扶貧部門、財政部門的溝通協作,加強與民政部門關于低保對象、特困供養人員信息共享,加強與扶貧部門脫貧人口信息共享,形成工作合力,共同做好醫療救助工作。

          二是提升服務水平。加強醫療救助制度與保險制度的銜接,完善“一站式”管理服務和做好大病保險與醫療救助制度的銜接。實現不同醫療保障制度之間人員信息、就醫信息和醫療費用信息的共享,提高管理服務水平,方便困難群眾。

          三是嚴格監督管理。建立健全城鄉醫療救助績效評價考核體系,嚴格對城鄉醫療救助工作的督促檢查,加強社會監督,增強約束力和工作透明度。健全責任追究機制,嚴肅查處擠占、挪用、虛報、冒領城鄉醫療救助資金等違規違紀違法行為。

          財政支出績效自評報告篇十四

          為貫徹落實《國家醫療保障局辦公室關于開展20xx年醫保轉移支付資金績效評價工作的通知》精神,建立健全科學合理的績效評價管理體系,現將我縣20xx年城鄉醫療救助補助資金績效自評情況報告如下:

          (一)項目總體情況

          20xx年中省共下達我縣醫療救助補助資金4339.72萬元。其中:醫療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于提前下達20xx年中央和省級財政醫療救助補助資金預算的通知》)(川財社〔20xx〕169號);城鄉醫療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于下達20xx年省級財政城鄉醫療救助補助資金(第二批)的通知》)(川財社〔20xx〕21號);醫療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于下達20xx年醫療救助補助資金預算的通知》)(川財社〔20xx〕46號);醫療救助補助資金(福彩公益金)中央財政下達262.7萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于下達20xx年中央財政醫療救助補助資金(福彩公益金)的通知》(川財社〔20xx〕65號))。

          (二)項目績效目標

          1.年度總體目標

          20xx年城鄉醫療救助補助資金績效總體目標為持續做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作;重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例不低于70%;年度救助對象人次符合客觀需要;加強醫療救助規范管理、統籌醫療救助,探索建立防范和化解因病致貧風險的長效機制。

          2.具體績效指標

          20xx年城鄉醫療救助補助資金績效具體指標為:基金累計結余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比率大于或等于70%、服務對象工作滿意度大于或等于85%等。

          (一)評價目的、對象和范圍

          為加強醫保轉移支付資金的績效管理,建立健全科學合理的績效評價管理體系,對我縣20xx年城鄉醫療救助補助資金支付情況進行評價。

          (二)評價方法和評價等次

          按照全省統一的《醫療救助補助資金(城鄉醫療救助部分)績效評價指標體系》進行自評,自評等次為優秀。

          (三)指標體系設置

          指標體系設置參照全省統一的《醫療救助補助資金(城鄉醫療救助部分)績效評價指標體系》執行,主要報告:項目決策等4項一級指標、決策依據等11項二級指標、貫徹中央醫療保障制度改革有關醫療救助決策部署等21項三級指標。

          (四)評價工作過程

          組織規劃財務、待遇保障、基金監管等相關股室人員,對照全省統一的《醫療救助補助資金(城鄉醫療救助部分)績效評價指標體系》并結合20xx年實際完成情況,開展各項指標自評工作,形成自評結果。

          (一)評價得分

          20xx年岳池縣城鄉醫療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。

          (二)評價結論

          20xx年岳池縣城鄉醫療救助補助資金總體較好,決策依據充分,目標較明確,組織實施有序,通過項目實施,穩步拓展了醫療救助對象覆蓋范圍,擴大了救助規模,有效減輕了困難群眾醫療負擔,取得了較好的社會效益。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目決策

          嚴格按照《中共中央國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》《國家醫療保障局關于全面實施預算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫療救助補助資金管理辦法》等文件精神執行。

          (二)過程管理

          縣醫保局嚴格落實資金監管要求,保障醫療救助資金運行安全,合理使用救助資金。20xx年,岳池縣醫療救助資金支出7680.95萬元,其中:全市資助參加基本醫療保險資金3034.57萬元;住院救助資金4617.06萬元;門診救助資金29.32萬元。

          (三)項目產出

          1.數量指標

          醫療救助對象實現符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人,住院救助47044人次,門診救助5435人次,進一步擴大了救助范圍,提高了救助待遇,基金累計結余率為0.18%,較去年大幅度降低。

          2.質量指標

          重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例達到70%,符合條件的農村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。

          3.時效指標

          “一站式”即時結算覆蓋地區不斷增加,進一步方便參保人員就醫結算。

          (四)項目效益

          1.社會效益

          (1)醫療救助對象覆蓋范圍穩步拓展。在符合國家規定的基礎上,根據自身情況進一步細化救助對象,將救助范圍拓展到孤兒、醫療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。

          (2)困難群眾看病就醫方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內就醫實現基本醫療保險、大病保險和醫療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結算。

          2.可持續性

          健全醫療保障和社會救助體系成效明顯。堅持保基本、惠民生、托底線的工作思路,充分發揮醫療救助托底保障作用,織密織牢醫療保障網,積極溝通協調民政、衛健、鄉村振興等部門,有效銜接救助對象的各項保障,提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫療負擔,防止因病致貧、因病返貧。

          3.服務對象滿意度

          各級醫保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨,切實服務廣大人民群眾,服務滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳,政策知曉率達到85%。

          全縣醫療救助資金當期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全,資金來源主要靠財政撥款,社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。

          (一)提高統籌層次,完善救助政策。根據經濟社會發展水平和救助資金運行情況,積極推動醫療救助制度省級統籌,逐步消除地區間待遇差距,不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。

          (二)拓寬籌資渠道,保障資金安全。進一步加大政策宣傳,鼓勵引導社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫療救助基金,有效防止各類支出風險。

          財政支出績效自評報告篇十五

          根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格,形成本評價報告。現將20xx年度(單位名稱)整體支出績效自評報告如下:

          (一)單位情況。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門,內設辦公室、綜合審計股、經濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業企業審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個股室,下設茂南區審計事務中心一級事業單位。

          (二)人員情況。茂南區審計局公務員編制13名,事業編制5名,現實有公務員12名,工勤人員3名,事業編制5名,政府購買服務人員5人,退休人員5人。車輛實有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務中心。

          (三)工作職能。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關審計工作的法律法規、方針政策和工作部署,擬定我區審計監督的規范性文件,制訂審計業務規章制度,制定并組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

          (一)評價小組情況。

          根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,為明確職責分工,落實工作責任,更好完成績效自評工作,經局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領導小組,組成成員如下:

          組長:張文鋒

          副組長:何衛

          成員:陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

          (二)自評工作情況。

          1.前期準備。

          接到通知文件后,我局迅速組織召開會議,認真研究將任務落實分解到人。

          2.組織過程。

          由績效評價小組會同辦公室、財務室等,按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上,相關股室根據與項目相關的發展規劃、項目管理的相關文件、資料對各自負責的項目進行評價,再由評價小組整理匯總上報。

          (三)自評材料報送時間及質量。

          根據文件要求,在20xx年8月5日前形成自評報告,按時按質報送自評材料,及時在網站公開發布自評報告,對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

          我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

          (一)整體支出完成率。20xx年本部門預算支出391萬元,預算收入391萬元,本部門預算支出完成程度達100%。

          (二)財務合規性。茂南區審計局資金支出規范,單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算;會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開支等情況。

          (三)信息公開。

          1.自評信息公開。根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,遵循“客觀、真實、準確”原則,按照規定時間在茂名市茂南區人民政府網公開發布《20xx年茂南區審計局整體支出績效自評報告》,主動將自評報告在網站進行公開,接受社會監督。

          2.預算決算信息公開。茂南區審計局按照政府信息公開有關規定在茂南區人民政府網網站公開20xx年度部門預決算信息、公開時間、公開內容等,20xx年度部門預算公開網址:

          (一)項目管理。

          無。本年度我局沒有工程項目的預算。

          (二)資產管理。

          1.資產管理安全性。本單位資產管理和使用情況。制定了資產管理使用制度,資產登記造冊、專人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實行每年盤點,做到賬實相符。

          2.固定資產利用率。本單位實際在用固定資產總額是2666672.28元,所有固定資產總額是2666672.28元,固定資產使用率為100%。現將固定資產類別、價值、在用情況等(見下表)。

          (三)經費管理。

          1.“三公經費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.14萬元,完成預算 2.14 萬元的 100% 。其中:因公出國(境)費支出決算數為 0.00 萬元,預算數為 0.00 萬元 ;公務用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元,完成預算 2.14 萬元的100% ;公務接待費支出決算為 0.00萬元,預算為0.00萬元 。

          2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出155.64萬元,比預算數增加57.32萬元,增長36.83%。主要增減變動情況是:本單位有相關人員調整增加。

          (四)在職人員控制率。機構編制部門核定單位公務員編制數為13人、事業編制人員5名,當年年末單位實際在職人數為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機關工勤人員。

          根據財政預算管理要求,20xx年度我單位組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。本單位沒有相關項目。

          無。

          建立以績效目標為基礎,以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段,以結果應用為保障,以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目標,管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理,充分發揮審計的業務水平,提高審計業務質量。

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